十八大以來,黨中央、國務院對審計工作高度重視,出臺了《關于加強審計工作的意見》、《關于完善審計制度若干重大問題的框架意見》及相關配套文件,作出了一系列重要部署,為新時期做好審計工作指明了方向,明確了新要求,提出了新任務。為主動適應審計監(jiān)督要求,集團公司多措并舉夯實內(nèi)部審計工作基礎。
一是編制印發(fā)了《集團公司關于進一步加強內(nèi)部審計工作的實施意見》,明確了集團公司十三五時期內(nèi)部審計工作的發(fā)展目標、思路、措施。二是編制印發(fā)了《內(nèi)部審計中介機構(gòu)選聘管理辦法》、《內(nèi)部審計中介機構(gòu)服務評價管理辦法》,進一步完善了內(nèi)部審計制度體系。三是研究編制了《內(nèi)部審計工作手冊》,規(guī)范了內(nèi)部審計工作流程,提高了內(nèi)部審計的精細化管理水平。四是編制了《審計法律法規(guī)與優(yōu)秀論文及經(jīng)典案例匯編》,為審計崗位人員在實際工作中使用和廣大干部員工學習了解審計法律法規(guī)和相關政策提供了便利,促進內(nèi)部審計工作更好的開展。五是組織審計人員參加了國家內(nèi)審協(xié)會、國務院國資委、審計廳組織的5批次培訓,拓展了視野,提高了審計人員的綜合業(yè)務能力,夯實了內(nèi)部審計工作基礎,為進一步健全集團公司內(nèi)部審計工作機制,有效發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督、服務、評價和咨詢功能起到了積極促進作用。